局審計部到公司開展2023年度績效審計及內(nèi)部控制評價工作
2024.09.03
來源:審計部
作者:胡佰凱 7月15日,局審計部副總經(jīng)理陳定宏一行到公司開展2023年度績效審計及內(nèi)部控制評價工作。公司黨委副書記、總經(jīng)理賀正偉,公司總工程師段德峰,公司總會計師李軍,公司副總經(jīng)理王偉及總部各部門負責人參加會議。
會上,賀正偉匯報了公司基本情況、2023年度績效完成情況、內(nèi)控管理情況及管理亮點。
陳定宏闡明本次審計側重點,從年度指標、違規(guī)追責、資料及時上報三個方面,明確了審計實施程序及工作安排,對預算中期執(zhí)行專項審計和股權投資專項審計調(diào)查情況做出相關工作安排,并分析了當前違規(guī)追責形勢,對審計資料提供提出具體要求。
賀正偉表示,公司上下要高度重視,各部門要全力配合局審計組各項工作,及時、真實、準確提供審計資料;要以本次審計為契機,直面問題,強化問題導向,狠抓落實整改,助力公司高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。
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