2024.09.03
來(lái)源:審計(jì)部
作者:胡佰凱 7月15日,局審計(jì)部副總經(jīng)理陳定宏一行到公司開展2023年度績(jī)效審計(jì)及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。公司黨委副書記、總經(jīng)理賀正偉,公司總工程師段德峰,公司總會(huì)計(jì)師李軍,公司副總經(jīng)理王偉及總部各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)上,賀正偉匯報(bào)了公司基本情況、2023年度績(jī)效完成情況、內(nèi)控管理情況及管理亮點(diǎn)。
陳定宏闡明本次審計(jì)側(cè)重點(diǎn),從年度指標(biāo)、違規(guī)追責(zé)、資料及時(shí)上報(bào)三個(gè)方面,明確了審計(jì)實(shí)施程序及工作安排,對(duì)預(yù)算中期執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì)和股權(quán)投資專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況做出相關(guān)工作安排,并分析了當(dāng)前違規(guī)追責(zé)形勢(shì),對(duì)審計(jì)資料提供提出具體要求。
賀正偉表示,公司上下要高度重視,各部門要全力配合局審計(jì)組各項(xiàng)工作,及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確提供審計(jì)資料;要以本次審計(jì)為契機(jī),直面問(wèn)題,強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向,狠抓落實(shí)整改,助力公司高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階。
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